Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Área: Auditoría Interna / Control Interno / Gobierno Corporativo
Nivel: Gerencial
Tipo de puesto: Tiempo completo
Descripción del puesto
Importante grupo empresarial busca integrar a su equipo un Gerente de Auditoría Interna, responsable de planear, coordinar y supervisar la función de auditoría interna de la organización.
La posición tendrá como objetivo asegurar la correcta evaluación de los controles internos, identificar oportunamente riesgos, supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y presentar a la Alta Dirección y al Consejo de Administración información relevante para la toma de decisiones.
Buscamos un perfil senior, con sólida experiencia técnica, capacidad de liderazgo y visión integral del negocio, que pueda actuar como un socio estratégico para la organización en temas de control interno, riesgos, cumplimiento y gobierno corporativo.
Principales responsabilidades
- Diseñar, desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna.
- Establecer políticas, procedimientos y metodologías para la función de Auditoría Interna.
- Coordinar y supervisar auditorías internas y externas.
- Evaluar la efectividad de los controles internos en las distintas áreas y unidades de negocio.
- Identificar riesgos operativos, financieros, administrativos, normativos y estratégicos.
- Analizar hallazgos de auditoría y determinar su nivel de riesgo e impacto.
- Presentar reportes ejecutivos y recomendaciones a Dirección General y Consejo de Administración.
- Dar seguimiento a planes de acción derivados de auditorías internas y externas.
- Evaluar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo.
- Supervisar el cumplimiento de políticas, procedimientos, leyes y normatividad aplicable.
- Coordinar auditorías especiales y revisiones relacionadas con posibles fraudes o irregularidades.
- Participar en la prevención y detección de fraude.
- Supervisar los sistemas y mecanismos de control relacionados con prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos.
- Coordinar y evaluar el trabajo de auditores internos, auditores externos y consultores.
- Elaborar y supervisar el plan de capacitación y desarrollo del equipo de auditoría.
- Revisar información y preparar temas relevantes para reuniones de Consejo.
- Atender requerimientos de Presidencia, Dirección General y Alta Dirección.
- Participar en auditorías o requerimientos de autoridades, clientes, proveedores y terceros.
Perfil requerido Escolaridad
Licenciatura o Maestría en áreas como:
- Contaduría
- Finanzas
- Administración
- Negocios
- Ingeniería
- Informática
- O carrera afín
Deseable especialidad relacionada con Auditoría, Control Interno, Riesgos o Gobierno Corporativo.
Experiencia
- 10 años de experiencia en Auditoría.
- Al menos 2 años dirigiendo equipos de Auditoría y Control Interno.
- Experiencia en coordinación y supervisión de auditorías.
- Deseable experiencia adicional en áreas administrativas, financieras o de producción.
- Experiencia presentando resultados y recomendaciones ante Alta Dirección y/o Consejo de Administración.
Conocimientos indispensables
- Normas Internacionales de Auditoría Interna.
- Procedimientos y técnicas de auditoría.
- Control Interno.
- Administración y evaluación de riesgos.
- Gobierno Corporativo.
- Auditoría financiera.
- Análisis de estados financieros.
- Normas de Información Financiera.
- Auditoría forense.
- Análisis y documentación de procesos.
- Planeación y ejecución de programas de auditoría.
- Manejo de indicadores KPI y KRI.
- Administración de proyectos.
Conocimientos altamente valorados
- COSO / COSO ERM.
- ISO 31000.
- Auditoría de Tecnologías de Información.
- Ley del Mercado de Valores.
- Código de Mejores Prácticas Corporativas.
- Prevención de Lavado de Dinero.
- Conocimientos fiscales.
- Normas ISO.
- Sistemas ERP, incluyendo SAP.
- Herramientas de mejora continua como Lean o Six Sigma.
Certificaciones deseables
- Auditoría Interna.
- Control Interno.
- Gobierno Corporativo.
- Administración de Riesgos.
- Auditor Líder bajo normas ISO.
- Certificación relacionada con Prevención de Lavado de Dinero o Cumplimiento.
Herramientas
- Excel
- Word
- PowerPoint
- Google Workspace
- ERP / SAP o sistemas administrativos y financieros
Inglés: Deseable nivel básico de comunicación, lectura y comprensión.
Competencias
Buscamos una persona con:
- Liderazgo.
- Pensamiento analítico.
- Visión estratégica.
- Alta capacidad de comunicación.
- Resolución y toma de decisiones.
- Planeación y orientación a resultados.
- Disciplina y seguimiento.
- Capacidad para interpretar información financiera y operativa.
- Adaptabilidad.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso con la calidad.
- Apego a políticas, procedimientos y lineamientos.
- Capacidad para comunicarse con ejecutivos de alto nivel.
Sueldo: $60,000.00 al mes
Beneficios:
- Seguro de gastos médicos mayores
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Tienes experiencia comprobable en Control Interno, Gestión de Riesgos y modelos como COSO/COSO ERM?
Experiencia:
- en Auditoría Interna: 10 años (Obligatorio)
- liderando equipos de Auditoría Interna y/o Control Interno: 2 años (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial